2018
12/19
11:03
来源:
乌鲁木齐审计局
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乌鲁木齐市审计局2015年部门预算公开
第一部分 市审计局单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐市审计局主要职责:(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关审计工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制审计工作中长期规划和年度计划,并组织实施。(二)负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。(三)依据《中华人民共和国审计法》,审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:1.市本级财政预算执行情况和其他财政收支。2.市人民政府各部门(含所属单位)的财政财务收支。3.区(县)政府预算执行情况和决算。4.地方金融机构的资产、负债和损益状况。5.市人民政府有关部门管理和其他单位受市人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。6.负责对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督。7.负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。8.其他法律、法规规定应由市审计局进行审计的事项。(四)向市人民政府和自治区审计厅提出我市年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出我市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。(五)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。(六)向市人民政府报告和向市有关部门通报审计情况;依法向社会公布审计结果;提出制定和完善有关政策法规、区域经济调控措施的建议。(七)按规定对我市县级党政主要领导干部和国有企业、国有控股企业法定代表人实施经济责任审计。(八)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(九)指导和监督内部审计工作,组织审计专业培训;核查社会审计机构出具的相关审计报告。(十)承担自治区审计厅授权的审计事项;组织、领导、协调、监督区(县)审计机关的业务,纠正或责成纠正区(县)审计机关违反国家规定做出的审计决定。(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市审计局无下属预算单位,下设16个职能处(室)和2个中心,分别是:办公室、政治处、纪检监察室、政策法规处、综合计划处、督察室、科教文卫审计处、政法审计处、财政审计处、固定资产投资审计处、行政事业审计处、经贸审计处、经济责任审计处、农牧与资源环保审计处、外资运用与金融审计处、社会保障审计处、审计信息中心和政府投资审计中心。
乌鲁木齐市审计局编制数137,实有人数121人,其中:在职121人,减少8人; 退休57人,增加9人。
第二部分2015年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市审计局 单位:万元
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:乌鲁木齐市审计局 单位:万元
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| 预算02表 | |
收入预算分类汇总表 |
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| 单位:万元 | |
单位代码 | 单位名称 | 合 计 | 财政预拨款结余结转 |
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| 财政拨款 | 其他收入 | ||||
小计 | 结转 | 结余 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 非税收入拨款 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 1,465.95 |
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| 1,465.95 | 1,465.95 |
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| 1,465.95 |
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| 1,465.95 | 1,465.95 |
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126001 | 乌鲁木齐市审计局本级 | 1,465.95 |
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| 1,465.95 | 1,465.95 |
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表三:
部门支出总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市审计局 单位:万元
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| 预算03表 | ||
支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 财政拨款 |
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| 其他资金 | 财政预拨款结余结转 |
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类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 非税收入拨款 | 小计 | 结转 | 结余 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
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| 合计 | 1,465.95 | 1,465.95 | 1,465.95 |
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| 乌鲁木齐市审计局本级 | 1,465.95 | 1,465.95 | 1,465.95 |
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201 | 08 | 01 | 126001 | 行政运行(审计事务) | 1,309.45 | 1,309.45 | 1,309.45 |
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201 | 08 | 02 | 126001 | 一般行政管理事务(审计事务) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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201 | 08 | 04 | 126001 | 审计业务 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |
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201 | 08 | 06 | 126001 | 信息化建设(审计事务) | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
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表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市审计局 单位:万元
表五:
2015年基本支出--工资福利支出预算总表
编制部门:乌鲁木齐市审计局 单位:万元
基本支出--工资福利支出预算总表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本工资 |
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| 提前离岗人员月工资总额 | 合同制工人月工资总额 | 其他津贴补贴(绩效)-在职人员 | 年终一次性奖金 | 社会保障缴费 | 其它工资福利支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 统发基本工资 | 未统发基本工资 | 统发国家规定津补贴 | 未统发国家规定津补贴 | 统发地区津补贴 | 未统发地区津补贴 | 统发保留地区补贴 | 未统发保留地区补贴 | 统发津贴补贴 | 未统津贴补贴 | 统发其他工资 | 未统发其他工资 | 小计 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 公务员医疗补助 | 城镇职工生育保险 | 工伤保险 | 其他社会保险费 | 长休人员工资 | 学校保安人员工资 | 其他人员和福利支出 | |||||||||||
小计 | 在职人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 退休人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
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| 合计 | 813.73 | 654.51 | 170.35 |
| 67.21 |
| 25.06 |
| 20.26 |
| 358.97 |
| 12.66 |
|
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|
| 14.58 | 144.64 |
|
| 78.35 | 60.22 | 18.13 | 60.94 | 46.84 | 14.10 | 5.35 |
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| 乌鲁木齐市审计局本级 | 813.73 | 654.51 | 170.35 |
| 67.21 |
| 25.06 |
| 20.26 |
| 358.97 |
| 12.66 |
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| 14.58 | 144.64 |
|
| 78.35 | 60.22 | 18.13 | 60.94 | 46.84 | 14.10 | 5.35 |
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201 | 08 | 01 | 126001 | 行政运行(审计事务) | 813.73 | 654.51 | 170.35 |
| 67.21 |
| 25.06 |
| 20.26 |
| 358.97 |
| 12.66 |
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|
| 14.58 | 144.64 |
|
| 78.35 | 60.22 | 18.13 | 60.94 | 46.84 | 14.10 | 5.35 |
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表六:
2015年基本支出--对个人和家庭补助支出预算表
编制部门:乌鲁木齐市审计局 单位:万元
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| 预算06表 | |||
基本支出--对个人和家庭补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||||
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 离休费 |
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| 退休工资 |
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| 退职工资 | 离退休生活补贴 |
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| 其他对个人和家庭补助支出 |
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类 | 款 | 项 | 小计 | 离休工资 |
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| 小计 | 统发基本退休费 | 未统发基本退休费 | 统发退休人员国家规定津补贴 | 未统发退休人员国家规定津补贴 | 统发退休人员地方出台津补贴 | 未统发退休人员地方出台津补贴 | 统发退休人员津贴补贴 | 未统发退休人员津贴补贴 | 统发退休其他 | 未统发退休其他 | 小计 | 离休人员 | 退休人员 | 医疗费 | 奖励金 | 助学金 | 住房补贴 | 住房公积金 | 遗孀生活补助 | 离休人员生活补贴 | 其他对个人家庭补助支出 | ||||
小计 | 统发基本离休费 | 未统发基本离休费 | 统发离休人员国家规定津补贴 | 未统发离休人员国家规定津补贴 | 统发离休人员地方出台津补贴 | 未统发离休人员地方出台津补贴 | 统发离休人员津贴补贴 | 未统发离休人员津贴补贴 | 统发离休其他 | 未统发离休其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
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| 合计 | 281.74 |
|
|
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|
| 201.45 | 96.89 |
| 9.41 |
| 1.33 |
| 90.92 |
| 2.90 |
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| 80.29 |
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| 乌鲁木齐市审计局本级 | 281.74 |
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| 201.45 | 96.89 |
| 9.41 |
| 1.33 |
| 90.92 |
| 2.90 |
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| 80.29 |
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201 | 08 | 01 | 126001 | 行政运行(审计事务) | 281.74 |
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| 201.45 | 96.89 |
| 9.41 |
| 1.33 |
| 90.92 |
| 2.90 |
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| 80.29 |
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表七:
2015年基本支出--商品和服务支出预算总表
编制部门:乌鲁木齐市审计局 单位:万元 | 表 |
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| 单位:万元 | |
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 交通费 |
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| 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 福利费 | 劳务费 | 就业补助费 | 物业管理费 | 维修费 | 专用材料费 | 图书资料购置费 | 工会经费 | 其它公用费 | 退休人员日常公用经费 | 离休人员特需及日常公用经费 | 其他商品劳务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 小计 | 职工取暖费 | 离退休取暖费 | 办公取暖费 | 小计 | 公务车辆费用 | 特种车辆费用 | 公务机动车保险费 | 特种机动车保险费 | 公务机动车燃料费 | 特种机动车燃料费 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | # | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | # | # | # | # | # | # | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|
|
|
| 合计 | 141.95 | 5.00 |
| 4.8 | 24 | 6.61 | 21.19 | 11.41 | 3.68 | 6.1 | 16.2 |
|
| 2.7 |
| 13.5 |
| 2.66 |
| 10.04 | 1.87 | 13.6 |
|
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| 13.38 |
| 2.6 |
| 20 |
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| 乌鲁木齐市审计局本级 | 141.95 | 5.00 |
| 4.8 | 24 | 6.61 | 21.19 | 11.41 | 3.68 | 6.1 | 16.2 |
|
| 2.7 |
| 13.5 |
| 2.66 |
| 10.04 | 1.87 | 13.6 |
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| 13.38 |
| 2.6 |
| 20 |
201 | 08 | 01 | 126001 | 行政运行(审计事务) | 141.95 | 5.00 |
| 4.8 | 24 | 6.61 | 21.19 | 11.41 | 3.68 | 6.1 | 16.2 |
|
| 2.7 |
| 13.5 |
| 2.66 |
| 10.04 | 1.87 | 13.6 |
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| 13.38 |
| 2.6 |
| 20 |
表八:
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| 预算09表 |
项目支出预算总表--资金来源 | ||||||||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年安排投资 |
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类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 财政预拨款结余结转 | ||||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 非税收入拨款 | 专项结余 | 其他结余 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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| 合计 | 228.53 | 228.53 | 228.53 |
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| 126001 | 乌鲁木齐市审计局本级 | 228.53 | 228.53 | 228.53 |
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| 行政运行(审计事务) | 72.03 | 72.03 | 72.03 |
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201 | 08 | 01 | 126001 | 精神文明、综合治理、文明城区奖励 | 72.03 | 72.03 | 72.03 |
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| 一般行政管理事务(审计事务) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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201 | 08 | 02 | 126001 | 经济责任审计专项经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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|
| 审计业务 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |
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201 | 08 | 04 | 126001 | 审计业务 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |
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| 信息化建设(审计事务) | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
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201 | 08 | 06 | 126001 | 金审工程专项经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
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表九:
表十:
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| 预算11表 | |
财政拨款支出预算表(经济科目) | ||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | |
科目代码 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务与利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
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| 合计 | 1,465.95 | 813.73 | 141.95 | 353.77 |
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| 156.50 | |
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| 126001 | 乌鲁木齐市审计局本级 | 1,465.95 | 813.73 | 141.95 | 353.77 |
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| 156.50 | |
201 | 08 | 01 | 126001 | 行政运行(审计事务) | 1,309.45 | 813.73 | 141.95 | 353.77 |
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201 | 08 | 02 | 126001 | 一般行政管理事务(审计事务) | 30.00 |
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| 30.00 | |
201 | 08 | 04 | 126001 | 审计业务 | 66.50 |
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| 66.50 | |
201 | 08 | 06 | 126001 | 信息化建设(审计事务) | 60.00 |
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| 60.00 |
表十一:
表十二:
其他资金安排支出预算表(经济科目) | ||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | |
科目代码 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务与利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
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此表为空表
表十三:
非税收入征收情况表 | ||||||||||||
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| 单位:万元 | |
单位代码 | 项目 | 2015年非税收入征收入计划数 |
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项目代码 | 项目名称 | 总计 | 公共财政预算 | 政府性基金预算收入 | ||||||||
小计 | 行政性事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
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表十四:
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 |
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| 单位编码 | 单位(科目)名称 | 项目 |
| 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 |
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| 需求时间 |
类 | 款 | 项 | 采购项目 | 采购目录 | 总计 | 财政拨款(补助) |
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| 其他资金 | 财政预算拨款结余结转 |
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财政拨款(补助)小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 非税收入拨款 | 结转 | 结余 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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| 合计 |
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| 2 |
| 16.20 | 16.20 | 16.20 |
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| 126001 | 乌鲁木齐市审计局本级 |
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| 2 |
| 16.20 | 16.20 | 16.20 |
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| 行政运行(审计事务) |
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| 2 |
| 16.20 | 16.20 | 16.20 |
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201 | 08 | 01 | 126001 | 公务机动车燃料费 | 商品和服务支出-政府采购支出 | 车辆加油 | 93# | 1 | 批 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
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201 | 08 | 01 | 126001 | 公务机动车保险费 | 商品和服务支出-政府采购支出 | 车辆保险 | 人民保险公司 | 1 | 批 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
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表十五:
单位人员情况表一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:人 |
单位代码 | 单位名称 | 在职职工数 |
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| 离退休职工人数 |
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| 退职人员(单位) | 退职人员(社保) | 提前离岗人员 | 长休人员 | 单位负担遗属人数 | 合同制工人数 | 月工资总额 |
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行政人员 |
| 机关后勤服务人员 | 财政拨款事业人员(全额) | 财政补助事业人员(差额) | 自收自支人员 |
| 参(依)公务员人数 | 单位管理 | 社保管理 | 在职人员 | 提前离岗人员 | 长休人员 | 离休人员 | 退休人员 | 退职人员 | 合同工人员 | 社保负担离休人员 | 社保负担退休人员 | 社保负担退职人员 | ||||||||||||||
编制数 | 实有数 | 编制数 | 实有数 | 编制数 | 实有数 | 编制数 | 实有数 | 编制数 | 实有数 | 编制数 | 实有数 | 离休人员 | 退休人员 | 离休人员 | 退休人员 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | # | 17 | # | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 合计 | 100 | 94 |
| 8 | 40 | 22 |
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| 40 |
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| 545,433.50 |
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| 167,877.34 |
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126001 | 乌鲁木齐市审计局本级 | 100 | 94 |
| 8 | 40 | 22 |
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|
| 40 |
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| 545,433.50 |
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| 167,877.34 |
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单位人员情况表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位 :个 |
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单位编码 | 单位名称 | 行政单位在职人员构成情况 |
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| 事业单位在职人员构成情况 |
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| 离休人员构成情况 |
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| 退休(职)人员构成情况 |
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小计 | 省级 | 厅级 |
| 县级 |
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| 科级 |
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| 科级以下人员 | 小计 | 管理人员 |
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| 专业技术人员 |
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| 省级 | 厅级 | 县级 | 科级 | 科级以下 | 专业技术人员 | 离休人员参加工作时间 |
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| 省级 | 厅级 | 县级 | 科级 | 科级以下 | 专业技术人员 |
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| 实职 | 虚职 | 正县级 |
| 副县级 |
| 正科级 |
| 副科级 |
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| 厅级 |
| 县级 |
| 科级 |
| 科级以下 | 高级 | 中级 | 初级 | 初级以下及其他人员 |
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| 高级 | 中级 | 初级 | 在1937年7月6日前 | 在1937年7月7日至1945年9月2日间 | 在1945年9月3日至1945年9月30日之间 |
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|
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| 高级 | 中级 | 初级及其他 |
实职 | 虚职 | 实职 | 虚职 | 实职 | 虚职 | 实职 | 虚职 | 正厅级 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 合计 | 102 |
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| 2 | 1 | 4 |
| 17 | 17 | 15 | 17 | 29 | 22 |
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| 3 |
| 19 |
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| 8 | # | 3 |
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126001 | 乌鲁木齐市审计局本级 | 102 |
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| 2 | 1 | 4 |
| 17 | 17 | 15 | 17 | 29 | 22 |
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| 3 |
| 19 |
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| 8 | # | 3 |
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表十六:
表十七:
单位公用基本情况表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位代码 | 单位名称 | 占用资产情况(平方米) |
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| 机动车辆(辆) |
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| 其他情况 |
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购建房屋建筑面积 |
| 开支取暖费的办公用房面积 | 公务用车编制数 | 车辆实有数 |
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| 办公自动化设备 |
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| 医院床位数 | ||
办公用房 | 其他附属设施 | 集中供热办公面积 | 小计 | 公务用车实有数 | 专业用车 |
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| 其他车辆 | 台式电脑 | 笔记本电脑 | 传真机 | 一体机 | 打印机 | 复印机 | ||||
路政监察车 | 清雪车 | 洒水车 | 喷药洒水车 | 急救车 | 采血车 | 防暴车 | 现场勘察车 | 清障车 | 运尸车 | 囚车 | 环境监测车 | 清扫车 | 修枝车 | 现场指挥车 | 殡葬车 | 计生手术服务车 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 合计 | 2,773.85 |
| 2,773.85 | 6 | 9 | 6 |
|
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| 3 | 40 | 123 | 4 | 1 | 11 | 2 |
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126001 | 乌鲁木齐市审计局本级 | 2,773.85 |
| 2,773.85 | 6 | 9 | 6 |
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| 3 | 40 | 123 | 4 | 1 | 11 | 2 |
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第三部分2015年部门预算情况说明
2015年部门预算情况说明
一、关于市审计局2015年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市审计局2015年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1465.95万元。
收入预算均为一般公共预算。
支出预算包括:一般公共服务支出和社会保障和就业支出
二、关于市审计局2015年收入预算情况说明
市审计局收入预算1465.95万元,其中:一般公共预算1465.95万元。
三、关于市审计局2015年支出预算情况说明
市审计局2015年支出预算1465.95万元。
四、关于市审计局2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算1465.95万元。其中工资福利支出813.73万元,商品和服务支出141.95万元,对个人和家庭补助353.77万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于市审计局2015年一般公共预算基本支出情况说明
市审计局2015年一般公共预算基本支出1465.95万元, 其中:
人员经费1167.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费141.95万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、关于市审计局2015年一般公共预算项目支出情况说明
(一)项目名称:经济责任审计专项经费
设立的政策依据:根据中办发〔1999〕20号文件第十四条:“审计机关按照本规定,对领导干部任期经济责任实施审计所需的经费,应当列入本级人民政府预算内,本级人民政府予以保证”的规定,以保证市政府及七部门联席会议下达的经济责任审计工作任务。
预算安排规模:30万元。
项目承担单位:经济责任审计室
资金分配情况:90%的资金用于完成市政府及七部门联席会议下达的经济责任审计工作任务,10%的资金用于往返各派出审计点汽车燃油费。
资金执行时间:2015年
(二)项目名称:审计业务
设立的政策依据:为积极主动适应新形势、新要求,按时保质完成国家审计署、自治区审计厅授权开展的全国统一审计项目工作,及市委、市政府临时交办工作和重要工作必须进行审计的总要求。
预算安排规模:66.5万元
项目承担单位:各业务处室
资金分配情况:80%的资金用于各业务处室开展国家审计署、自治区审计厅授权开展的全国统一审计项目工作,及市委、市政府临时交办工作和重要工作必须进行审计工作,20%的资金用于往返于各派出审计点汽车燃油费。
资金执行时间:2015年
(三)项目名称:金审工程专项经费
设立的政策依据:1.根据市政府信息化工作领导小组多次对我局提出:要认真贯彻落实国家和自治区关于软件正版化工作的有关要求,规范正版软件使用管理计算机,必须安装正版化软件,我局现有计算机需要购买正版化操作系统。2.为落实国务院实现审计全覆盖的要求及自治区审计厅、市主要领导对我市审计信息化发展工作的指示,我局在进行认真调研和反复论证的基础上,决定建设大数据审计分析平台。
预算安排规模:60万元
项目承担单位:审计信息中心
资金分配情况:用于2015年度审计信息化建设支出
资金执行时间:2015年
七、关于市审计局2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市审计局2015年“三公”经费财政拨款预算数为17.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费16.2万元,公务接待费1.87万元。
2015年“三公”经费财政拨款预算与上年预算持平。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2015年,市审计局政府采购预算16.2万元,其中:政府采购货物预算16.2万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2015年底,市审计局占用使用国有资产总体情况为
1.车辆9辆,均为一般公务用车。
2.办公家具价值20.4万元。
2015年部门预算未安排购置车辆经费及购置大型设备经费。
(三)预算绩效情况
2015年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额140万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、审计信息化建设:指的是充分利用信息化技术,并且充分发挥到审计工作中,使审计手段由手工阶段向信息化阶段转变的精良的硬件设施、完善的信息系统及利于信息化审计工作开展的人才队伍建设和办公环境建设。
八、经济责任审计:指党政主要领导干部及国有企业领导人员在任期期间因其所任职务,依法对本地区、本部门(系统)、本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应当履行的职责、义务所进行的审计。
乌鲁木齐市审计局
2015年2月8日
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